尊敬的各位股东:
根据《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——上市公司信息披露监管》的相关规定,滨化集团股份有限公司收到上海证券交易所的信息披露监管工作函,针对此次监管工作函,我公司所作的回复公告如下:
经对公司内幕信息知情人管理制度的完善与落实情况进行了全面的自查,公司已建立健全了内幕信息知情人名单,完善了信息知情人管理制度,并加强了内幕信息知情人的监督管理,确保内幕信息的保密性和合规性。
公司已对近期的关联交易进行了全面梳理和自查,严格按照相关法律法规规定开展了关联交易,不存在违规情况,相关关联交易的披露工作合规,信息披露真实、准确、完整。
公司已认真对照《上市公司信息披露监管指引》及《证券法》、《公司法》等法律法规要求,对信息披露相关制度和流程进行了自查,并完善了信息披露的相关制度,确保了信息披露的合规性和及时性。
公司将进一步强化内控制度建设,不断完善信息披露相关制度,加强信息披露的合规管理和内部监督,确保信息披露的真实、准确、完整,并不断改进公司治理水平,提升企业管理质量和透明度,全面保护广大投资者的合法权益。
特此公告。
滨化集团股份有限公司
日期:XXXX年XX月XX日
以上是滨化集团股份有限公司关于上海证券交易所信息披露监管工作函的回复公告的内容,希望对您有所帮助。
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